7 сентября
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49.Гостиница "Онегин"
http://www.yoyobaijiale.com/#!---2015-/cyrl
Семинар посвящен практическим аспектам разработки и реализации элементов налогового планирования в организации, осуществляемого с целью оптимизации налогообложения.
Программа, учитывающая последние изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации и построенная на базе комплексного подхода к налоговому планированию в увязке с общей стратегией развития организации.
Слушатели получат практические рекомендации по внедрению элементов налогового планирования в практику работы бухгалтерских и финансовых служб своих органи¬заций.
Для главных бухгалтеров, финансовых директоров, специалистов по налогообложению, аудиторов.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Общие правила применения способов оптимизации налогообложения:
1 Как избежать ошибок при налоговом планировании ?
1.2 Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования.Основные изменения законодательства в 2014-2015 г, повлиявшие на минимизацию налоговых платежей (изменения, связанные с контролем за НДС (система Big data); закон о деофшоризации и пр..)
2. Минимизация налога на прибыль в группе компаний.
2.1 Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения
1. Давальческая схема;
2. Разделение потоков;
3. Использование субъектов льготного налогообложения;
4. Деятельность в простом товариществе;
5. Использование трансфертного ценообразования;
6. Лизинг;
7. Реорганизация и пр;
2.2 Минимизация с помощью иностранных элементов.
1. Международное налоговое планирование сделок.
2. Что следует пересмотреть в способах международного налогового планирования в связи со вступлением в силу закона о деофшоризации.
2.3 Реинвестирование денежных средств при применении способов экономии налога на прибыль.
3. Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов
1. Дивидендная схема;
2. Кооперативы;
3. Пониженные ставки страховых взносов;
4. Компенсационные выплаты;
5. Выплаты по ученическим договорам;
6. Выплаты членам совета директоров;
7. Перераспределение фонда оплаты труда и др;
8. Способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения;
4. Налоговое планирование иных налогов.
1. Минимизация налога на имущество.
2. Налоговое планирование НДС.
5. Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании.
1. Оценка и минимизация рисков, связанных с возможностью признания полученной налоговой выгоды необоснованной (с учетом судебной практики).
2. Недействительность сделок: налоговые последствия при оптимизации.
3. Риски, связанные со службой Финансового мониторинга.
По окончании семинара предоставляются методические материалы в электронном виде.
Семинар проводит Хачатурян Юлия Александровна.
Автор более двухсот публикаций по налогам и праву в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров", «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и др.
Профессиональные компетенции:
- налоговое планирование;
- построение холдинговых структур;
- оценка и минимизация налоговых рисков;
Образование:
- РГСУ; юридический факультет; диплом с «отличием».
- РГУКИ, факультет менеджмента.
- Центральная школа обучения; курс по налогообложению
Семинар предназначен для: Для главных бухгалтеров, финансовых директоров, специалистов по налогообложению, аудиторов.
Максимальный объем необходимой информации в однодневном семинаре + методические материалы в электронном виде.
Стоимость семинара 8200 руб. (включает 2 кофе-брейка) комплект
для записей. При регистрации трех и более участников предоставляется скидка 7%
По окончании выдается сертификат об участии в семинаре.